Ειδήσεις
Home / Επιχειρησεις / MIG: Κέρδη και αυξημένες πωλήσεις

MIG: Κέρδη και αυξημένες πωλήσεις

Για πρώτη φορά από το α’ εξάμηνο του 2009 ο όμιλος MIG δημοσιεύει κέρδη στο επίπεδο των ενοποιημένων αποτελεσμάτων προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT): κέρδη €9,2 εκ έναντι ζημίας €37,1 εκ το α’ εξάμηνο 2014.

Οι ενοποιημένες πωλήσεις του ομίλου MIG το Α’ Εξάμηνο 2015 κατέγραψαν ετήσια αύξηση €26 εκ, ήτοι 4,7%, και ανήλθαν στα €586,1 εκ, παρά τις συνεχιζόμενες δυσκολίες στους περισσότερους κλάδους της Ελληνικής οικονομίας. Οι ενοποιημένες πωλήσεις του Ομίλου το Β’ Τρίμηνο 2015 κατέγραψαν αύξηση 4,7% έναντι του Β’ Τριμήνου 2014, διατηρώντας τη θετική πορεία που καταγράφηκε κατά το Α’ Τρίμηνο 2015 (ετήσια αύξηση 4,6%).

Τα ενοποιημένα λειτουργικά αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) στο σύνολο των θυγατρικών το Α’ Εξάμηνο 2015 παρουσίασαν περαιτέρω σημαντική βελτίωση και ανήλθαν σε κέρδη €61,7εκ έναντι €11,8εκ το Α’ Εξάμηνο 2014. Η εν λόγω ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας του Ομίλου οφείλεται κυρίως στη σημαντική βελτίωση των αποτελεσμάτων των θυγατρικών ATTICA και VIVARTIA αλλά και στην συνεχιζόμενηπρόοδο των αποτελεσμάτων των υπολοίπων θυγατρικών του Ομίλου. Η συντριπτική πλειοψηφία των θυγατρικών διεύρυνε περαιτέρω τα περιθώρια κέρδους (το δημοσιευμένο ενοποιημένο μεικτό περιθώριο κέρδους για τον Όμιλο αυξήθηκε κατά περίπου620 μονάδες βάσης ετησίως στο 23,6%), βελτίωσε περαιτέρω την αποδοτικότητα και συνέχισε τις ενέργειες εξορθολογισμού του κόστους. Τούτο συνέβαλε στην σημαντική διεύρυνση του περιθωρίου EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών κατά περίπου 840 μονάδες βάσης ετησίως στο 10,5%.

Τα δημοσιευμένα ενοποιημένα λειτουργικά αποτελέσματα EBITDA, περιλαμβανομένων των εταιριών συμμετοχών και των μη-επαναλαμβανόμενων δραστηριοτήτων, ανήλθαν σε κέρδη €54,5εκ έναντι €5,2εκ το Α’ Εξάμηνο 2014, αντικατοπτρίζοντας την ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας στο επίπεδο των θυγατρικών.

Η σημαντική ενίσχυση των λειτουργικών αποτελεσμάτων EBITDA του Ομίλου συνέτεινε στην επίτευξη κερδοφορίας στο επίπεδο των ενοποιημένων αποτελεσμάτων προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT)κατά το Α’ Εξάμηνο της τρέχουσας χρήσης για πρώτη φορά από το Α’ Εξάμηνο του 2009. Τα ενοποιημένα αποτελέσματα EBIT ανήλθαν σε κέρδη €9,2εκ έναντι ζημίας €37,1εκ το Α’ Εξάμηνο 2014.

Τα ενοποιημένα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας αποτελέσματα του Α’ Εξαμήνου 2015 ανήλθαν σε ζημία €51,9εκ έναντι ζημίας €76,2εκ το Α’ Εξάμηνο 2014.Τα εν λόγω αποτελέσματα περιλαμβάνουν κέρδη από διακοπείσες δραστηριότητες ύψους €0,3εκ έναντι ζημίας €1,8εκ το Α’ Εξάμηνο 2014.

Η Καθαρή Εσωτερική Αξία (NAV) την 30.06.2015 ανήλθε στα €838 εκ (έναντι €923εκ την 31.12.2014), που αντιστοιχεί σε €0,89 ανά μετοχή (έναντι €0,98 την 31.12.2014).

Τα ταμειακά διαθέσιμα, περιλαμβανομένων των δεσμευμένων καταθέσεων, σε επίπεδο μητρικήςτην 30.06.2015 ανήλθαν σε €5,5εκ και σε ενοποιημένη βάση για τον Όμιλο στα €110εκ. Οι ενοποιημένες δανειακές υποχρεώσεις του Ομίλου την 30.06.2015 μειώθηκαν κατά €6εκ έναντι της 31.12.2014, στα €1,75 δισ. Την 30.06.2015, η σύνθεση του ενοποιημένου δανεισμού του Ομίλου βελτιώθηκε περαιτέρω υπέρ των μακροχρόνιων υποχρεώσεων, λόγω της αναταξινόμησης υποχρεώσεων από τις βραχυπρόθεσμες στις μακροπρόθεσμες, συνεπεία της σταδιακής ολοκλήρωσης της αναδιάρθρωσης-αναχρηματόδοτησης του δανεισμού. Περαιτέρω, η Εταιρία βρίσκεται στο τελικό στάδιο των διαπραγματεύσεων με άλλες δανείστριες τράπεζες για την σύναψη συμφωνιών αναδιάρθρωσης υφιστάμενων δανείων. Με τη σύναψη των εν λόγω συμφωνιών, η Εταιρία θα ολοκληρώσει τη μακροπρόθεσμη αναδιάρθρωση του συνόλου των υφιστάμενων κοινών ομολογιακών δανείων, επιτυγχάνοντας την επέκταση του ορίζοντα ωρίμανσης.Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την εν λόγω βελτίωση της κατανομής του δανεισμού:

ΟΜΙΛΟΣ(ενοποιημένη βάση, % συνόλου) 31.12.2013 31.12.2014 30.06.2015
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 26% 47% 53%
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 74% 53% 47%

Οι στρατηγικής σημασίας θυγατρικές του Ομίλου MIG συνέχισαν να καταγράφουν σημαντική βελτίωση στα οικονομικά αποτελέσματά τους, παρά το αβέβαιο, λόγω της πολιτικής κατάστασης, οικονομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον της χώρας.

  • Όμιλος VIVARTIA: Κύρια χαρακτηριστικά των αποτελεσμάτων του Α’ Εξαμήνου 2015 είναι (α) η αύξηση των πωλήσεων (6,5% ετησίως στα €292,0 εκ), (β) η σημαντική ενίσχυση των λειτουργικών κερδών EBITDA στα €19,0 εκ έναντι €3,8 εκ το Α’ Εξάμηνο 2014, απόρροια της βελτίωσης της αποδοτικότητας και της συνεχιζόμενης αποτελεσματικής διαχείρισης του κόστους και (γ) η επάνοδος στην κερδοφορία σε επίπεδο αποτελεσμάτων EBIT (κέρδη €3,9 εκ έναντι ζημίας €10,4 εκ το Α’ Εξάμηνο 2014). Παράλληλα, ο όμιλος διατήρησε την ηγετική του θέση στους κύριους τομείς δραστηριότητας, τόσο στην αγορά του φρέσκου γάλακτος (μερίδιο αγοράς 31,7% το Α’ Εξάμηνο 2015)όσο και στην αγορά των κατεψυγμένων λαχανικών (μερίδιο αγοράς 65,1% το Α’ Εξάμηνο 2015). Το μερίδιο αγοράς του ομίλου στη συνολική αγορά γαλακτοκομικών στην Ελλάδα το Α’ Εξάμηνο 2015 ενισχύθηκε στο 26,6% (έναντι 25,4% το Α’ Εξάμηνο 2014).